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    Affichage du numéro du document achat à la validation

    Fonctionnement général

    Quand un document d'achat de type Facture ou Avoir est comptabilisé, certains utilisateurs écrivent le numéro de document validé sur le document "papier". Ainsi, quand elle est activée, cette fonctionnalité affiche le numéro de document validé après chaque comptabilisation.

    Dans sa version standard, Business Central permet d'afficher d'une fenêtre donnant cette information (Mes Notifications), mais l'activation de cet affichage s'applique aussi sur les documents de vente, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

    Accès au paramétrage

    L'activation de cette fonctionnalité s'effectue depuis les paramètres achat.

    1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres achat, puis sélectionnez le lien associé.
    2. La page Paramètres achat s'affiche.
    3. Pour activer la fonctionnalité, cochez le champ Afficher N° doc. à la validation.

    Fonctionnement détaillé

    Cette fonctionnalité affiche le numéro de document validé à l'écran, c'est à dire le numéro du document définitif qui est utilisé lors de la comptabilisation.

    Si la fonctionnalité de validation des documents en arrière-plan est activée, la fenêtre affichant le numéro de document n'apparaitra pas après la validation.

    Voir aussi

    Aperçu du module Productivité finance
    Lettrage des écritures comptables
    Libellé des écritures issues des documents
    Equilibrage dans les feuilles comptabilité
    Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
    Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
    Cadrage de TVA
    Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
    Analytique systématique sur compte général
    Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture
    Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
    Modification analytique
    Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
    Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
    DADS Honoraire (DAS2)
    Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
    Utilisation de Business Central

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